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企業(yè)合理避稅實(shí)用方法

財(cái)稅服務(wù) 作者: 多有米 3160人已查看

  雖然國(guó)家進(jìn)行稅收改革,不斷為企業(yè)減稅降費(fèi),給創(chuàng)業(yè)者及企業(yè)經(jīng)營(yíng)者創(chuàng)造良好的稅收環(huán)境,減輕企業(yè)的稅收負(fù)擔(dān),但是對(duì)于老板們來(lái)說(shuō),能夠盡量減少稅收還是非常渴望的,因此在享受稅收政策福利的同時(shí),可以通過(guò)稅務(wù)籌劃來(lái)達(dá)到減輕稅務(wù)的目的,也就是我們常說(shuō)的合理避稅,下面和多有米小編一起來(lái)了解一下。

  合理避稅和偷稅漏稅的區(qū)別:

  合理避稅并不是偷稅漏稅,是在合法的范圍內(nèi)為企業(yè)減輕稅收壓力,避免對(duì)稅務(wù)知識(shí)不了解,導(dǎo)致企業(yè)多繳稅或被稅局罰款。因此,企業(yè)必須了解合理避稅的基本知識(shí)。

推薦閱讀:《個(gè)稅交太多忍不了?教你幾招避稅辦法


  以政策為依據(jù)進(jìn)行合理避稅的三種方法:

  1、小微企業(yè)優(yōu)惠政策:

  1)月銷售額不超過(guò)3萬(wàn)元,免征增值稅及附加稅(適用增值稅普票);

  2)月銷售額不超過(guò)10萬(wàn)元,免征教育費(fèi)及地方教育費(fèi)附加(適用增值稅普票);

  3)自2015年1月1日至2017年12月31日,對(duì)年應(yīng)納稅所得額低于30萬(wàn)元(含30萬(wàn)元)的小型微利企業(yè),其所得減按50%計(jì)入應(yīng)納稅所得額,按20%的稅率繳納企業(yè)所得稅。

  例如:小微企業(yè)在實(shí)際經(jīng)營(yíng)過(guò)程中,當(dāng)月開票已經(jīng)接近3萬(wàn),還有一筆即將到賬的收入,可以不再當(dāng)月確認(rèn),這樣可以減少增值稅繳納。

  2、高新技術(shù)企業(yè)優(yōu)惠政策:

  1)企業(yè)研發(fā)費(fèi)可按照175%進(jìn)行企業(yè)所得稅稅前扣除。

  2)申請(qǐng)成為高新技術(shù)企業(yè),企業(yè)所得稅可少繳10%,按利潤(rùn)的15%征收,而非高新技術(shù)企業(yè)需繳納25%的企業(yè)所得稅。

  因此,符合條件的企業(yè)盡量盡快申請(qǐng)高新技術(shù)企業(yè),這樣可以減少很多稅收。

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  3、企業(yè)年終獎(jiǎng)減稅優(yōu)惠政策

  年終獎(jiǎng)個(gè)稅計(jì)稅方法是一種比較優(yōu)惠的算法,是全年僅有的一次可以除以12計(jì)算合適稅率的稅收優(yōu)惠。但企業(yè)在利用年終獎(jiǎng)稅收優(yōu)惠政策的時(shí)候,要注意一下事項(xiàng):

  1)納稅人取得全年一次性獎(jiǎng)金,單獨(dú)作為一個(gè)月工資、薪金所得計(jì)算納稅。每個(gè)納稅人每個(gè)納稅年度內(nèi),該計(jì)稅辦法只允許采用一次。

  2)納稅人取得除全年一次性獎(jiǎng)金以外的其他各種名目獎(jiǎng)金,如半年獎(jiǎng)、季度獎(jiǎng)、加班獎(jiǎng)、先進(jìn)獎(jiǎng)、考勤獎(jiǎng)等,一律與當(dāng)月工資、薪金收入合并,按稅法規(guī)定繳納個(gè)人所得稅。

  3)由于個(gè)人所得稅的法定納稅主體是個(gè)人,企業(yè)為員工承擔(dān)的個(gè)人所得稅不能稅前扣除,在年度匯算清繳時(shí),企業(yè)應(yīng)進(jìn)行納稅調(diào)整,調(diào)增應(yīng)納稅所得額。

  4種企業(yè)容易忽視而多繳稅的情況:

  1、沒(méi)業(yè)務(wù)也要零申報(bào)

  公司營(yíng)業(yè)執(zhí)照辦理好之后,根據(jù)法律規(guī)定,企業(yè)每月都要向稅局申報(bào)企業(yè)經(jīng)營(yíng)情況。因此,不管有無(wú)生意,是否賺錢,每個(gè)月都要做賬報(bào)稅。特別是小規(guī)模納稅人一季度開票量不超過(guò)9萬(wàn)元,可以進(jìn)行零申報(bào),反之如果不報(bào)稅,反而要遭罰款。

  但是也要注意,長(zhǎng)期零申報(bào)會(huì)引起稅局的注意,如果情況不實(shí),會(huì)被稅局依法查處。

  2、增值稅稅率只與行業(yè)有關(guān),和進(jìn)項(xiàng)稅的稅率無(wú)關(guān)

  關(guān)于這一點(diǎn),舉個(gè)例子:增值稅第二條規(guī)定:圖書銷售的稅率是13%。即只要企業(yè)是一般納稅人,銷售圖書的稅率就是13%。

  那么問(wèn)題來(lái)了,如果某銷售圖書的公司,也符合一般納稅人的條件,但他拿到的印刷圖書的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票是17%,在進(jìn)行繳稅時(shí),還能繼續(xù)適用13%的稅率嗎?(即繳稅時(shí),按13%的稅率抵扣17%的稅率)。

  答案是肯定的,該公司仍然適用于13%的稅率,因?yàn)樾袠I(yè)性質(zhì)決定了增值稅稅率,與進(jìn)項(xiàng)稅的稅率是多少無(wú)關(guān)。


  3、合同作廢也要納稅

  合同是企業(yè)經(jīng)過(guò)過(guò)程中經(jīng)常會(huì)發(fā)生的,但是如果終止合作,合同廢除,記得要繳納印花稅。

  印花稅暫行條例有規(guī)定,應(yīng)納稅憑證應(yīng)當(dāng)于書立或者領(lǐng)受時(shí)貼花??梢?,企業(yè)是否要繳納印花稅,只看合同的簽訂與否。只要雙方簽訂合同,那么就應(yīng)該在合同簽訂后申報(bào)繳納印花稅,而與該合同的過(guò)后作廢、是否履行無(wú)關(guān)。

  4、不拿發(fā)票就要多繳稅

  稅務(wù)機(jī)關(guān)實(shí)施“以票控稅”,企業(yè)所有的支出都要取得合法憑證,否則不能稅前列支。能夠取得合法憑證(發(fā)票)成了企業(yè)節(jié)稅的重要方法。

  然而有些人不以為意,當(dāng)對(duì)方以優(yōu)惠為名,誘導(dǎo)企業(yè)不開發(fā)票時(shí),有些企業(yè)就會(huì)同意,這樣做其實(shí)是吃虧的,舉個(gè)例子:

  某公司購(gòu)買1000元的辦公用品,如果不開發(fā)票只需付900元,而如果開發(fā)票則需付1000元,表面看起來(lái),不要就可以為企業(yè)節(jié)省100元。

  然而現(xiàn)實(shí)是:如果多付100元,企業(yè)的所得稅就可以少繳330元;而如果少付100元,企業(yè)的所得稅就要多繳330元。拿不拿發(fā)票的區(qū)別一看就明白了。所以,企業(yè)人員一定要記?。翰荒冒l(fā)票就會(huì)多繳稅。

  以上就是合理避稅技巧的介紹,更多關(guān)于合理避方法可以到多有米的官方來(lái)了解。重慶多有米致力于工商變更、公司注冊(cè)、代理記賬報(bào)稅等有著豐富的經(jīng)驗(yàn),專業(yè)的團(tuán)隊(duì)。為您提供地址變更、股權(quán)變更、法人變更、經(jīng)營(yíng)范圍變更等一系列優(yōu)質(zhì)的服務(wù),深受廣大客戶的信任。咨詢熱線:400-968-3072。