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《出口貨物轉內(nèi)銷證明》怎樣開?

財稅服務 作者: 多有米 5300人已查看

  昨天多有米已經(jīng)給大家介紹了什么是《出口貨物轉內(nèi)銷證明》,也說明了在哪些情況下可以進行申請。那么,這個證明要怎樣開具以及需要提供哪些材料?今天來給大家詳細介紹一下。

  根據(jù)國稅公告2012 24號的規(guī)定,需要開具證明的外貿(mào)企業(yè)要先在退稅申報系統(tǒng)中填開《出口貨物轉內(nèi)銷證明》生成電子數(shù)據(jù),然后再向主管的稅務部門提交以下材料:

  1、《出口貨物轉內(nèi)銷證明申請表》和電子數(shù)據(jù);

  2、進項發(fā)票抵扣聯(lián)(或海關進口增值稅繳款書、分批單等,如果有退運的,還要提供退運證明原件)及復印件;

  3、內(nèi)銷貨物發(fā)票記賬聯(lián)原件和復印近(外貿(mào)企業(yè)視同內(nèi)銷的不用提供);

  4、計提銷項稅的記賬憑證復印近(僅視同內(nèi)銷時提供)。

  上述材料提交之后,外貿(mào)企業(yè)拿到主管稅務機關蓋章的轉內(nèi)銷證明后,要在次月申報期內(nèi)按轉內(nèi)銷證明顯示的稅額填列在附表二第11欄進項抵扣即可。

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《出口貨物轉內(nèi)銷證明》怎樣開?

  多有米提醒外貿(mào)企業(yè),還有一些情況是不能開具《出口貨物轉內(nèi)銷證明》的,按照國稅公告2013 65號第十二條的規(guī)定,存在以下七種情況的不能開具轉內(nèi)銷證明:

  1、增值稅專用發(fā)票交叉稽核信息比對不符;

  2、虛開、偽造增值稅專用發(fā)票或海關進口增值稅專用繳款書;

  3、供貨企業(yè)稅務登記被注銷或者被認定為非正常戶之后開具的增值稅專用發(fā)票;

  4、外貿(mào)企業(yè)出口貨物轉內(nèi)銷時填寫的《出口貨物轉內(nèi)銷證明申報表》的進貨憑證上記載的貨物和申報免退稅匹配的出口貨物報關單上記載的出口貨物名稱不相符。屬于同一貨物的多個零部件合并報關為同一商品名稱的除外;

  5、供貨企業(yè)銷售的自產(chǎn)貨物,生產(chǎn)設備和工具不能生產(chǎn)該種貨物;

  6、供貨企業(yè)銷售的外購貨物,其購進業(yè)務為虛假業(yè)務;

  7、供貨企業(yè)銷售的委托加工收匯貨物,其委托加工業(yè)務是虛假業(yè)務。

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