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營(yíng)改增后怎么算應(yīng)繳增值稅?

財(cái)稅服務(wù) 作者: 多有米 1763人已查看

營(yíng)改增后怎么算應(yīng)繳增值稅?

營(yíng)改增最新政策之后,關(guān)于繳稅方面的問題相信是很多會(huì)計(jì)急需了解的內(nèi)容,營(yíng)改增將營(yíng)業(yè)稅征收更換成增值部分收稅,從很多方面來講對(duì)中小企業(yè)比較有利,那么營(yíng)改增后怎么算應(yīng)繳增值稅呢?下面我們來具體說說。

一、應(yīng)繳增值稅的計(jì)算內(nèi)容

在目前,我國(guó)增值稅實(shí)行購(gòu)進(jìn)扣稅法,指的是納稅人發(fā)生應(yīng)稅行為時(shí)依照銷售額計(jì)算銷項(xiàng)稅額,購(gòu)進(jìn)貨物、服務(wù)、勞務(wù)、無形資產(chǎn)跟不動(dòng)產(chǎn)的時(shí)候,以支付或者負(fù)擔(dān)的稅款作為進(jìn)項(xiàng)稅額,同時(shí)允許從銷項(xiàng)稅額中抵扣進(jìn)項(xiàng)稅稅額,此種方法相當(dāng)于僅是對(duì)發(fā)生應(yīng)稅行為的增值部分實(shí)行征稅。

二、應(yīng)繳增值稅的計(jì)算方法

1、一般計(jì)稅方法,這方法一般適用于一般納稅人:應(yīng)納稅額=當(dāng)期銷項(xiàng)稅額-當(dāng)期進(jìn)項(xiàng)稅額(當(dāng)銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額時(shí),不足抵扣的部分可接轉(zhuǎn)下期繼續(xù)抵扣);因銷售折讓、中止或退回而返還給購(gòu)買方的增值稅額,應(yīng)當(dāng)從當(dāng)期的銷項(xiàng)稅額中扣減,或因上述原因而收回的增值稅額,應(yīng)當(dāng)從當(dāng)期的進(jìn)項(xiàng)稅額中扣減;

2、簡(jiǎn)易計(jì)稅方法,適用于小規(guī)模以及其他納稅人:應(yīng)納稅額=銷售額X征收率(不得抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額);因銷售折讓、中止或退回而返還給購(gòu)買方的銷售額,應(yīng)當(dāng)從當(dāng)期的銷售額中扣減,扣減當(dāng)期銷售額之后仍然有余額造成多繳的稅款,允許從以后的應(yīng)納稅額中進(jìn)行扣減;

3、由國(guó)家規(guī)定的特定應(yīng)稅行為的一般納稅人,也可以選擇簡(jiǎn)易計(jì)算方法,且選擇之后的36個(gè)月之內(nèi)不可更改;境外單位或個(gè)人在我國(guó)境內(nèi)發(fā)生應(yīng)稅行為,且未設(shè)有經(jīng)營(yíng)機(jī)構(gòu)的,計(jì)稅方式應(yīng)按照這種方法計(jì)算:應(yīng)扣繳稅額=購(gòu)買方支付的價(jià)款÷(1+稅率)*稅率。

三、可抵扣進(jìn)項(xiàng)稅額的準(zhǔn)許項(xiàng)

1、發(fā)票,在銷售方中取得的增值稅專業(yè)發(fā)票上注明的增值稅額;(憑證:增值稅專用發(fā)票)

2、從海關(guān)中取得的海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書上注明的增值稅額;(憑證:海關(guān)進(jìn)口增值稅專用繳款書)

3、購(gòu)進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品;(憑證:農(nóng)產(chǎn)品收購(gòu)發(fā)票、銷售發(fā)票)

4、在境外單位或個(gè)人進(jìn)口服務(wù)、無形資產(chǎn)和不動(dòng)產(chǎn)的,在稅務(wù)機(jī)關(guān)或扣繳義務(wù)人中取得的解繳稅款的完稅憑證上注明的增值稅額。(憑證:完稅憑證)

多有米提示:以上憑證都需要含有稅控機(jī)動(dòng)車銷售統(tǒng)一發(fā)票。多有米公司,專業(yè)注冊(cè)公司代理,代理記賬報(bào)稅,有需要可以通過百度搜索多有米進(jìn)入官網(wǎng)進(jìn)行查詢,在“米問答”一欄輸入你需要了解的問題,我們會(huì)及時(shí)為您解答,多有米為創(chuàng)業(yè)者打造的互聯(lián)網(wǎng)+形式的服務(wù)型平臺(tái),以互聯(lián)網(wǎng)+的形式為廣大創(chuàng)業(yè)者提供專業(yè)的服務(wù),多有米公司,在記賬報(bào)稅、注冊(cè)公司行業(yè)深鉆多年,經(jīng)驗(yàn)豐富,詳情請(qǐng)咨詢多有米官網(wǎng)熱線:400-968-3072。